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中盐资产公司召开内部审计工作会议研究部署审计工作

【文章来源】: 【发布时间】: 2024-08-27

       8月7日,中盐资产公司召开审计工作会议,公司领导班子成员、各部门负责人和有关人员参加,集团公司审计部负责人出席会议,并提出工作要求。

       会议学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上重要讲话精神,总结回顾了近期审计工作开展情况,研究部署下一阶段审计工作。

       会议认为,中盐资产公司开始组建和运营管理以来,高度重视审计工作,在集团公司审计部门的支持指导下,完善机构、充实人员、建立制度,有针对性地开展了审计基础性工作,持续督导所属企业审计问题整改落实,审计工作取得了一定成效,但与集团公司审计工作要求和管理需要还有不少差距,还要全面加强各项工作,不断提升审计工作水平,发挥审计监督有效作用。

       会议强调,要认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,落实集团公司审计工作的部署要求,聚焦资产平台功能定位,紧密结合中盐资产公司及所属企业经营管理特点,健全审计工作体制机制,加强人才队伍建设,扎实推进各项审计工作开展,提高审计监督质效。

       会议要求,中盐资产公司下一阶段要重点做好以下审计工作:一是加强对贯彻落实党和国家、集团公司重大决策部署,推动落实中盐资产公司重点工作任务情况的审计监督;二是不断完善审计工作体制机制,加强组织领导和责任落实,梳理健全内部审计工作制度,加强内部审计人才队伍建设;三是加强对所属企业重大经营事项、会计信息、内部控制、风险管理等审计监督,根据工作需要适时开展财务收支、经济责任等审计工作;四是积极配合上级有关部门开展审计工作,加强审计发现问题整改,充分发挥审计监督职能,做好审计整改“下半篇”文章;五是提高审计信息化应用程度,充分利用集团公司法务审计信息系统功能作用,规范审计全过程管控,提高审计工作水平。